Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-29.940 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29.940 €
75,79%
-6.693,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.693,43 €
16,94%
-2.734,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.734,02 €
6,92%
-135,83 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-135,83 €
0,34%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 2.850 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -39.503,28 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -36.653,28 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.653,28 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -36.653,28 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44.060,12 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -44.060,12 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |